【中注协】中注协发布上市公司2021年年报审计情况快报(第十期)2022.5.7

2022-05-07 16:57中注协

2022年5月7日,中注协发布上市公司2021年年报审计情况快报(第十期),全文如下:

一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况

2022年4月25日-4月30日,52家事务所共为2073家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1),其中,沪市主板683家,科创板158家;深市主板668家,创业板527家;北交所37家。从审计报告意见类型看,1948家被出具了无保留意见审计报告(其中44家被出具带强调事项段的无保留意见,43家被出具带持续经营事项段的无保留意见),83家被出具了保留意见审计报告,1家被出具了否定意见审计报告,41家被出具了无法表示意见审计报告。

截至2022年4月30日,53家事务所共为4805家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表2),其中,沪市主板1665家,科创板422家;深市主板1488家,创业板1140家;北交所90家。从审计报告意见类型看,4663家被出具了无保留意见审计报告(其中59家被出具带强调事项段的无保留意见,49家被出具带持续经营事项段的无保留意见),98家被出具了保留意见审计报告,1家被出具了否定意见审计报告,43家被出具了无法表示意见审计报告。

2022年4月25日-4月30日,45家事务所共为1042家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3),其中,沪市主板655家,科创板97家;深市主板278家,创业板11家;北交所1家。从审计报告意见类型看,995家均被出具了无保留意见审计报告(其中42家被出具带强调事项段的无保留意见),44家被出具了否定意见审计报告,3家被出具了无法表示意见审计报告。

截至2022年4月30日,47家事务所共为2521家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表4),其中,沪市主板1461家,科创板251家;深市主板780家,创业板26家;北交所3家。从审计报告意见类型看,2470家被出具了无保留意见审计报告(其中49家被出具带强调事项段的无保留意见),48家被出具了否定意见审计报告,3家被出具了无法表示意见审计报告。

二、出具带强调事项段的无保留意见的财务报表审计报告情况

详见附表5。

三、出具带持续经营事项段的无保留意见的财务报表审计报告情况

详见附表6。

四、出具保留意见的财务报表审计报告情况

详见附表7。

五、出具否定意见的财务报表审计报告情况

详见附表8。

六、出具无法表示意见的财务报表审计报告情况

详见附表9。

七、上市公司审计机构变更总体情况

截至2022年4月30日,共有52家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司435家(详见附表10)。后任事务所尚未报备变更信息的有23家,前任事务所尚未报备变更信息的有21家,前后任事务所均已报备变更信息的有391家。对于变更原因,有194家表示,是因上市公司业务发展或审计需要;有99家表示,是因前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;有63家表示,是因根据规定需要轮换;有10家表示,是因上市公司根据集团、控股股东要求更换审计机构。

截至2022年4月30日,共有48家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计机构变更信息,涉及上市公司331家(详见附表11)。后任事务所尚未报备变更信息的有53家,前任事务所尚未报备变更信息的有65家,前后任事务所均已报备变更信息的有213家。

附表:

1.上市公司2021年度财务报表审计报告情况明细表(截至2022430日)

2.事务所出具上市公司2021年度财务报表审计报告汇总表(截至2022430日)

3.上市公司2021年度内部控制审计报告情况明细表(截至2022430日)

4.事务所出具上市公司2021年度内部控制审计报告汇总表(截至2022430日)

5.事务所出具带强调事项段的无保留意见的财务报表审计报告情况(截至2022430日)

6.事务所出具带持续经营事项段的无保留意见的财务报表审计报告情况(截至2022430日)

7.事务所出具保留意见的财务报表审计报告情况(截至2022430日)

8.事务所出具否定意见的财务报表审计报告情况(截至2022430日)

9.事务所出具无法表示意见的财务报表审计报告情况(截至2022430日)

10.上市公司2021年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至2022430日)

11.上市公司2021年度内部控制审计机构变更情况明细表(截至2022430日)

附表 1:上市公司 2021 年度财务报表审计报告情况明细表.pdf

附表 2:事务所出具上市公司2021年度财务报表审计报告汇总表(截至2022年4月30日).pdf

附表 3:上市公司 2021 年度内部控制审计报告情况明细表.pdf

附表 4:事务所出具上市公司 2021 年度内部控制审计报告汇总.pdf

附表 5:事务所出具带强调事项段的无保留意见的财务报表审计报告情况.pdf

附表 6:事务所出具带持续经营事项段的无保留意见的财务报表审计报告情况.pdf

附表 7:事务所出具保留意见的财务报表审计报告情况.pdf

附表 8:事务所出具否定意见的财务报表审计报告情况.pdf

附表 9:事务所出具无法表示意见的财务报表审计报告情况.pdf

附表10:上市公司2021年度财务报表审计机构变更情况明细表.pdf

附表11:上市公司2021年度内部控制审计机构变更情况明细表.pdf



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